Se muestran los datos mas relevantes sobre el trabajo realizado a lo largo de cada año por el Instituto de Valorización de Manizales – INVAMA
Los indicadores de gestión son herramientas utilizadas para evaluar el desempeño, eficiencia y resultado de la organización y sus funcionarios.
Año 2020
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2020
Año 2019
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2019
Año 2018
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2018 - SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2018
Publicado septiembre 28
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2018
Publicado julio 31
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2018
Publicado abril 30
Año 2017
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2017
Año 2016
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2016
INFORME EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2016
Año 2015
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2015
Año 2014
evaluacion-de-gestion-por-procesos
(Fecha Publicación: 30/01/2015 Tamaño: 47.3 KB)
Año 2013
evaluaciondependencias2013
(Fecha Publicación: 28/02/2014 Tamaño 5500 KB)
alumbrado-publico
(Fecha Publicación: 09/09/2013 Tamaño 524 KB)
gestion-en-valorizacion
(Fecha Publicación: 09/09/2013 Tamaño 190 KB)
gestion-jurica
(Fecha Publicación: 09/09/2013 Tamaño 204 KB)
sc-2013
(Fecha Publicación: 05/07/2013 Tamaño 169 KB)
Año 2012
sc-2012
(Fecha Publicación: 05/07/2013 Tamaño 175 KB
Año 2011
indicadores-de-satisfaccion-cliente-alumbrado-2011
(Fecha Publicación: 14/12/2011 Tamaño 47.5 KB)
oportunidad-reclamos-20091
(Fecha Publicación: 14/12/2011 Tamaño 0.99 MB)
Año 2019
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE INVAMA 2019
INDICADORES DESEMPEÑO PROCESOS 2019
Año 2018
Informe de gestión INVAMA 2018 (Fecha Publicación: 16/01/2019)
Año 2017
Informe de gestión 2017 (Fecha Publicación: 29/11/2017)
Ver vídeo Rendición de Cuentas año 2017
Seguimiento rendición de cuentas-2017(Fecha Publicación: 15/01/2018)
Reglamento rendición público de cuentas
Año 2016
informe-gestion-2016(Fecha Publicación: 18/01/2017 Tamaño: 2.91 MB)
seguimiento-rendicion-pdf
(Fecha Publicación: 09/12/2016 Tamaño: 2,41 MB)
informe-rendicion-2016
(Fecha Publicación: 26/10/2016 Tamaño: 2.00 MB)
reglamento
(Fecha Publicación: 26/10/2016 Tamaño: 229 KB)
Año 2015
informe-empalme-2015-final-dic-29-2015
(Fecha Publicación: 30/12/2015 Tamaño: 6.64 MB)
informe-de-gestion-vigencia-2015
(Fecha Publicación: 28/12/2015 Tamaño: 4.14 MB)
Año 2014
rendicion-de-cuentas-2014
(Fecha Publicación: 30/01/2015 Tamaño: 8.57 MB)
encuesta-de-satisfaccion
(Fecha Publicación: 30/01/2015 Tamaño: 1.22 MB)
informe_de_atencion_al_cliente_sept-nov
(Fecha Publicación: 30/12/2014 Tamaño: 2.8 MB)
evaluacionrendicioncuentas1sem2014
(Fecha Publicación: 14/11/2014 Tamaño: 2.12 MB)
Año 2013
informegestion2103
Año 2012
informedegestion2012
Año 2010
informe_de_gestion_2010
Demo Content
Auditoria Entes de Control
Son los informes de auditorias realizadas por los entes de control externos e internos de la entidad.
cinterno@invama.gov.co
INFORME-DEFINITIVO-AD-6.01-2020-AL-PLAN-DE-DESARROLLO-MANIZALES-2020-2023
INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA ESPECIAL 3.01-2020 INVAMA MAYO DE 2020 (1)
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL 3.6- 2020 INVAMA SEPTIEMBRE DE 2020 (1)
Informe Definitivo Auditoria Expres INVAMA Agosto de 2018
Informe Definitivo Revision Cuentas INVAMA Junio 2018
Informe final Estados Contables INVAMA Diciembre 2018
Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial
Contraloría General del Municipio de Manizales
Vigencia: 2016 – 2017
informe-definitivo-auditoria-i-parteInforme realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales
Vigencia: 2014
(Fecha de Publicación: 21/05/2015 Tamaño: 5.10 MB
informe-definitivo-auditoria-ii-parte
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2014
(Fecha de Publicación: 21/05/2015 Tamaño: 6.61 MB)
informe-definitivo-auditoria-iii-parte
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2014
(Fecha de Publicación: 21/05/2015 Tamaño: 9.23 MB)
informe-invama1
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2014
(Fecha de Publicación: 21/05/2015 Tamaño: 1.27 MB)
agei-r-4-7-2012-invama
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2011
(Fecha de Publicación: 17/07/2013 Tamaño: 393 KB)
auditoria-cgr-mayo-2012
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2011
(Fecha de Publicación: 07/02/2013 Tamaño: 326 KB)
audbalance-invama
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2011
(Fecha de Publicación: 07/02/2013 Tamaño: 240 KB)
Informe realizado por: Contraloría General de la República
Vigencia: 2011
(Fecha de Publicación 07/02/2013 Tamaño: 4.18 MB)
2012-ei-00000472
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2011 – 2012
(Fecha de Publicación 07/02/2013 Tamaño: 84.6 KB
agei-rc-2-1_invama
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2010
(Fecha de Publicación: 07/02/2013 Tamaño: 302 KB)
informe-1-94-meci-invama
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2010
(Fecha de Publicación: 25/04/2011 Tamaño: 154 KB)
informe-1-71-invama
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2010
(Fecha de Publicación: 25/04/2011 Tamaño: 200 KB)
cal-ano-2010
Informe realizado por: Fitch Ratings Colombia S.A.
Vigencia: 2010
(Fecha Publicación: 25/04/2011 Tamaño 185 KB)
cal-ano-2009
Informe realizado por: Fitch Ratings Colombia S.A.
Vigencia: 2009
(Fecha Publicación: 25/04/2011 Tamaño 160 KB)
informe-invama1-0-1
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2007 – 2008
(Fecha Publicación: 21/05/2009 Tamaño 283 KB)
duff1
Informe realizado por: Duff & Phelps de Colombia .
Vigencia: 2008
(Fecha Publicación: 21/05/2009 Tamaño 259 KB)
aud24invamaplazaalfonsolopez
Informe realizado por: Contraloría General del Municipio de Manizales.
Vigencia: 2007
(Fecha de Publicación: 21/02/2009 Tamaño: 83.4 KB)
El Modelo Estándar de Control Interno "MECI", permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control interno en las entidades del Estado.
Año 2020
INFORME SEMESTRAL CONTROL INTERNO 2020 - 2 semestre
INFORME GASTOS AUSTERIDAD 2020 (III-TRIMESTRE-2019-2020)
INFORME GASTOS AUSTERIDAD 2020 (II-TRIMESTRE-2019-2020)
Formato Informe Semestral Control Interno 2020 - 1 Semestre
INFORME PORMENORIZADO PRIMER SEMESTRE CONCLUSIONES 2020
INFORME GASTOS AUSTERIDAD 2020 (I-TRIMESTRE 2020)
MAPA DE RIESGOS INVAMA 2020 PRIMER SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS AÑO 2020
Año 2019
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
INFORME CUARTO TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INVAMA 2019
INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV-DIC 2019
SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO CONTABLE A NOVIEMBRE 30 DE 2019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO OCTUBRE 2019
MAPA DE RIESGOS INVAMA 2019 SEGUNDO SEGUIMIENTO
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO - JUNIO 2019
INFORME PRIMER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019
MAPA DE RIESGOS INVAMA 2019 Primer Seguimiento
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS -PAAI 2019
MAPA DE RIESGOS PROCESOS INVAMA AJUSTADO 2019
EVALUACION DEPEDENCIAS GESTION HUMANA 2019
EVALUACION POR DEPENDENCIAS ALUMBRADO PUBLICO 2019
EVALUACION POR DEPENDENCIAS ATENCION AL CLIENTE 2019
EVALUACION POR DEPENDENCIAS GESTION FINANCIERA 2019
EVALUACION POR DEPENDENCIAS GESTION TECNOLOGICA 2019
EVALUACION POR DEPENDENCIAS JURIDICA 2019
EVALUACION POR DEPENDENCIAS UNIDAD TECNICA 2019
Año 2018
INFORME TERCER TRIMESTRE DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2018
(Publicado octubre 31)
MAPA DE RIESGOS - CORRUPCIÓN - 2018
(Publicado octubre 31)
MAPA DE RIESGOS - PROCESOS - 2018
(Publicado octubre 31)
MAPA DE RIESGOS - PROCESOS - 2018
(Publicado julio 31)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JULIO-OCTUBRE
(Publicado noviembre 8 de 2018)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JULIO
(Publicado julio 24)
Fortalecimiento de la meritocracia
(Publicado julio 17)
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO
(Publicado julio 5)
Informe posibles actos de corrupción-julio-9-2018
MAPA DE RIESGOS - CORRUPCIÓN - 2018
(Publicado abril 30)
MAPA DE RIESGOS - PROCESOS - 2018
(Publicado abril 30)
Informe pormenorizado MIPG (publicado marzo 12)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Primer Informe de Austeridad del Gasto 2018 Publicado abril 30
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (CUARTO TRIMESTRE-2017) Publicado febrero 28
Formato de Evaluación por Dependencias Jurídica 2018 Publicado enero 31
Formato Evaluación por Dependencias Alumbrado Público 2018 Publicado enero 31
Formato Evaluación por Dependencias Atención al Cliente 2018 Publicado enero 31
Formato Evaluación por Dependencias Gestión Humana 2018 Publicado enero 31
Formato Evaluación por Dependencias Gestión Tecnológica 2018 Publicado enero 31
Formato Evaluación por Dependencias Unidad Tecnica 2018 Publicado enero 31
Mapa de riesgos 2017
Publicado enero 31
MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 2017
Publicado enero 31
Informe Pormenorizado de Control Interno.
Publicado enero 30
Año 2017
TERCER INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
(Publicado 01 de noviembre de 2017)
Seguimiento mapa de riesgos (Octubre 2017)
Informe tercer trimestre austeridad del gasto
(Publicado 31 de octubre de 2017)
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
(Publicado agosto 30 de 2017)
Control Interno Mayo - Agosto 2017
Informe Semestral PQRS Enero - Junio 2017
(Publicado 31 de julio de 2017)
Informe de austeridad del gasto segundo trimestre
(Publicado 31 de julio de 2017)
Mapa de Riesgos 2017
(Publicado 1 de septiembre de 2017)
Informe de austeridad del gasto primer trimestre
(Publicado 28 de abril de 2017)
Informe control interno enero - abril
(Publicado 28 de abril de 2017)
Mapa de Riesgos ABRIL Seguimiento 2017
(Publicado 2 de mayo de 2017)
______________________________________________________________________________________________
Año 2016
Gastos-generales-2016
(Publicado 24 de febrero de 2017)
Control interno contable 2016
(Publicado 23 de febrero de 2017)
Evaluación por dependencias 2016
(Fecha Publicación: 20/01/2017 Tamaño: 1.00 MB)
Tercer informe estado de control interno 2016
(Fecha Publicación: 01/11/2016 Tamaño: 604 KB)
Seguimiento PQRS enero a septiembre 2016
(Fecha Publicación: 01/11/2016 Tamaño: 96,9 KB)
Informe tercer trimestre austeridad del gasto año 2016
(Fecha Publicación: 31/10/2016 Tamaño: 624 KB)
Formulario seguimiento normas internacionales de contabilidad para el sector público
(Fecha Publicación: 06/10/2016 Tamaño: 208 KB)
Informe ley de la transparencia y acceso a la información pública
(Fecha Publicación: 27/09/2016 Tamaño: 100 KB)
Segundo informe pormenorizado del estado de control interno 2016
(Fecha Publicación: 12/08/2016 Tamaño: 47,5 KB)
Informe segundo trimestre de austeridad del gasto vigencia 2016
(Fecha Publicación: 29/07/2016 Tamaño: 504 KB)
informe-segundo-austeridad
(Fecha Publicación: 30/05/2016 Tamaño: 244 KB)
seguimiento-i-mapa-de-riesgos-invama-2016
(Fecha Publicación: 16/05/2016 Tamaño: 123 KB)
mapa-de-riesgos-invama-2016
(Fecha Publicación: 16/05/2016 Tamaño: 170 KB)
informe-1-austeridad-gasto-2016
(Fecha Publicación: 21/04/2016 Tamaño: 37.7 KB)
Año 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
informe-control-interno-contable-periodo-ene-dic-2015
(Fecha Publicación: 24/02/2016 Tamaño: 59 KB)
informe-4-trimestre-2015
(Fecha Publicación: 29/01/2016 Tamaño: 2.14 MB)
pormenorizado-ci-2015
(Fecha Publicación: 27/01/2016 Tamaño: 50KB)
control-interno-contable-2015
(Fecha Publicación: 30/12/2015 Tamaño 1348 KB)
consolidado-informe-pormenorizado-del-estado-29_12_2015
(Fecha Publicación: 29/12/2015 Tamaño 2171 KB)
formato-evaluacion-por-dependencias-unidad-tecnica
(Fecha Publicación: 24/12/2015 Tamaño 454 KB)
formato-evaluacion-por-dependencias-juridica
(Fecha Publicación: 24/12/2015 Tamaño 403 KB)
formato-evaluacion-por-dependencias-gestion-humana-2016
(Fecha Publicación: 24/12/2015 Tamaño 537 KB)
formato-evaluacion-por-dependencias-financiera-2016
Fecha Publicación: 24/12/2015 Tamaño 412 KB)
seguimiento-plan-anticorrupcion-diciembre-1_2015
(Fecha Publicación: 24/12/2015 Tamaño 617 KB)
formato-evaluacion-por-dependencias-alumbrado-publico-2016
(Fecha Publicación: 24/12/2015 Tamaño 257 KB)
seguimiento-iii-mapa-de-riesgos-ano-2015
(Fecha Publicación: 21/12/2015 Tamaño 166 KB)
tercer_trimestre_austeridad_del_gasto
(Fecha Publicación: 29/10/2015 Tamaño 43 KB)
seguimiento-ii-mapa-de-riesgos_ago-de-2015-1
(Fecha Publicación: 16/09/2015 Tamaño 350 KB)
consolidado-pormenorizado-del-estado-de-control-interno_ley1474-de-2011
(Fecha Publicación: 12/08/2015 Tamaño 2.64 MB)
informe-segundo-trimestre-de-austeridad-del-gasto-vigencia-2015
(Fecha Publicación: 24/07/2015 Tamaño 4.10 MB)
seguimientomapariesgosagosto2014
(Fecha Publicación: 22/04/2015 Tamaño 2.81 MB)
informe-primer-trimestre-de-austeridad
(Fecha Publicación: 22/04/2015 Tamaño 2.81 MB)
informe-pormenorizado-del-estado-de-control-interno-enero-marzo-2015
(Fecha Publicación: 31/03/2015 Tamaño 2.71 MB)
informe-anual-de-control2014-1
(Fecha Publicación: 26/01/2015 Tamaño 4.94 MB)
plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
(Fecha Publicación: 28/01/2015 Tamaño 318 KB)
informe-austeridad2015-01-30_1
(Fecha Publicación: 30/01/2015 Tamaño 54.1 KB)
seguimientoanticorrupcionatencionciudadanodic2014
(Fecha Publicación: 17/12/2014 Tamaño 1.73 MB)
tercerinformepormenorizadoestadocontroldic2014
(Fecha Publicación: 17/12/2014 Tamaño 2.65 MB)
austeridadgasto3trimetre2014
(Fecha Publicación: 27/10/2014 Tamaño 1.39 MB)
seguimientomapariesgosagosto2014-1
(Fecha Publicación: 03/09/2014 Tamaño 342 KB)
informepormenorizado-ci-mayo-julio
(Fecha Publicación: 05/08/2014 Tamaño 1.72 MB)
informest2014austeridadgasto
(Fecha Publicación: 30/07/2014 Tamaño 1.81 MB)
planmejoramientoaccionescorrectivas
(Fecha Publicación: 02/07/2014 Tamaño 5.40 MB)
informe-primer-trimestre-austeridad-gasto
planmejoramientoaccionescorrectivas-1
(Fecha Publicación: 02/07/2014 Tamaño 5.40 MB)
enero-diciembre-2013
(Fecha Publicación: 26/02/2014 Tamaño 426 KB)
informeanualci2013
Fecha Publicación: 06/02/2014 Tamaño 4.4 MB)
informe-octubre-2013
(Fecha Publicación: 07/11/2013 Tamaño 165 KB)
informe-cuatrimestral-2013xlsx
(Fecha Publicación: 09/09/2013 Tamaño 207 KB)
resultado-de-la-encuesta-oct
(Fecha Publicación: 07/11/2013 Tamaño 655 KB)
informe-del-sistema-de-control
(Fecha Publicación: 09/09/2013 Tamaño 135 KB)
informe
(Fecha Publicación: 09/04/2013 Tamaño 411 KB)
informe-avance-del-sitema-de-control-intenro-a-noviembre-de-2012
(Fecha Publicación: 04/12/2012 Tamaño 113 KB)
informe-julio-12-de-2012
(Fecha Publicación: 06/08/2012 Tamaño 23,8 KB)
informe_ejecutivo-2010-ci-meci
(Fecha Publicación: 18/11/2011 Tamaño 58,8 KB)
Los planes de mejoramiento son los instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno, en el direccionamiento estratégico, en la gestión y resultados de la entidad.
cinterno@invama.gov.co
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 30 DE 2019
INFORME DE SEGUIMIENTO AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL 3.16-2019 – RENDICION DE CUENTAS -2018
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL 3.40-2018 – CONTABILIDAD 2018
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018 – SIA 2018
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AGEI-EXP 1.03-2018 – SECOP 2018
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AGEI-EXP 1.09-2018 – BULEVAR 2018
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL 3.16-2019 – RENDICION DE CUENTAS -2018
PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL 3.40-2018 – CONTABILIDAD 2018
ANEXOS:
ANEXO 2 AUDITORIA AGEI-ESP 3.16-2019 – RENDICION DE CUENTAS 2018
ANEXO 2 AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018 – SIA 2018
ANEXO 2 AUDITORIA AGEI-EXP 1.03-2018 – SECOP 2018
ANEXO 2 AUDITORIA AGEI-EXP 1.09-2018 – BULEVAR 2018
ANEXO 2 AUDITORIA ESPECIAL 3.40-2018 – CONTABILIDAD 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AGEI-EXP. 1.09-2018
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL 3.40- 2018
PLANES MEJORAMIENTO SEPTIEMBRE 2018
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2018
plan-de-mejoramiento-contraloria
plan-de-mejoramiento_25_agosto_2015
Informe Definitivo Auditoría Especial Express AGEI – Ex 1.7 -2015
plan-de-mejoramiento-accione-correctivas
plan-de-mejoramiento-accione-correctivas-1
seguimiento-a-planes-de-mejoramiento-cgmm-4
sexto-seguimiento-diciembre-31-de-2012
primer-seguimiento-diciembre-31-de-2012
2020
INFORME SEMESTRAL PQRSD JULIO - DICIEMBRE 2020
INFORME PQRSD TRIMESTRAL 01 DE AGOSTO - 31 DE OCTUBRE 2020
INFORME PQRSD TRIMESTRAL 01 ENERO - 30 DE MARZO 2020
INFORME PQRSD 01 MARZO - 30 MARZO 2020
2019
INFORME PQRSD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
INFORME PQRSD SEPTIEMBRE 2019
INFORME TRIMESTRAL PQRSD JULIO - SEPTIEMBRE 2019
CONSOLIDADO PQRSD ENERO A JUNIO 2019
INFORME TRIMESTRAL PQRSD 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
INFORME PQRSD ABRIL 2019
INFORME PQRSD MARZO 2019
INFORME PQRSD MES DE FEBRERO 2019
INFORME PQRSD MES DE ENERO 2019
2018
PQRSD DICIEMBRE 2018
SEGUIMIENTO PQRS ENERO A DICIEMBRE 2018
CONSOLIDADO TRIMESTRE PQRSD JULIO - SEPTIEMBRE 2018
CONSOLIDADO TRIMESTRE PQRSD ABRIL - JUNIO 2018
Consolidado Trimestre enero - marzo 2018
2017
Informe PQRSD 01 diciembre a 31 de 2017
INFORME PQR ENERO 01 -15 DICIEMBRE 2017
Informe de PQRS noviembre de 2017
Informe de PQRS octubre de 2017
Informe de PQRS septiembre de 2017
Informe de Solicitudes de Acceso a la Información 2016
Año 2019
INFORME PROCESOS JUDICIALES OCTUBRE 2020
Año 2019
INFORME PROCESOS JUDICIALES DICIEMBRE 2019
INFORME PROCESOS JUDICIALES AGOSTO 2019
INFORME DE DEMANDAS FEBRERO 2019
Año 2017
AUDITORÍAS INTERNAS AÑO 2020